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财务信息

广河县人民检察院 2023年单位预算公开情况说明

时间:2023-05-26 09:26:33 来源:  作者: 点击数:


   


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

广河县人民检察院是国家的法律监督机关,依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施而依法独立行使检察权,其主要职责是:

1.对中共广河县委和上级人民检察院负责并报告工作,接受中共广河县委和上级人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级人民检察院的指示、工作部署,确定全县检察工作方针、任务,并组织实施。

3.对重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉,掌握社会治安动态,参与社会综合治理。

4.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督,对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

5.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

6.受理报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人自首 。

7.对全县刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

8.规划、组织实施本院检察技术工作。

9.负责其它应由本院承办的事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

广河县人民检察院为一级预算单位。内设6个职能部门,即政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员管理单位0个

(三)直属事业单位

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算1243.05万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加103.73万元,增长9.1%,增长的主要原因是预算增加(工资晋升、入额检察官及司法行政和司法辅助人员绩效工资标准调整增加等),包括:一般公共预算收入1139.29万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入103.76万元,其他收入0.00万元。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入   政府性基金预算收入   上年结转收入   其他收







(二)支出预算

2023年支出预算1243.05万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1139.29万元,比2022年预算增加38.06万元,增长3.5%,增长的主要原因是机关运行经费增加,,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

1.公共安全支出934.90万元;

2.社会保障和就业支出78.87万元;

3.卫生健康支出53.00万元;

4.住房保障支出72.52万元。

图2、支出预算构成

公共安全支出   社会保障和就业支出   卫生健康支出   住房保障支






四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1139.29万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出946.29万元,比2022年预算增加18.06万元,增长1.9%,增长的主要原因是工资晋升、入额检察官及司法行政和司法辅助人员绩效工资标准调整,人员经费增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算193.00万元,比2022年预算增加20.00万元,增长11.6%,增长的主要原因是单位新项目增加

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费4.43万元,比2022年预算增加2.20万元,增长98.7%,增长的主要原因是上级部门加强巡查和业务指导工作。

3.公务用车购置及运行维护费29.58万元(其中:公务用车购置18.00万元,公务用车运行维护费11.58万元),比2022年预算减少3.92万元,下降11.7%,下降的主要原因是加强车辆管理,减少不必要的出行。

4.培训费2.36万元,比2022年预算增加0.24万元,增长11.3%,增长的主要原因是加强业务知识的培训和县上组织人员学习。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算34.01万元,比2022年预算减少1.72万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费117.93万元,比2022年预算增加26.51万元。增长29.0%,增长的主要原因是检察业务综合保障经费财政预算安排增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额228.50万元,其中:政府采购货物预算96.14万元,政府采购工程预算124.86万元,政府采购服务预算7.50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1422.18万元。其中:办公用房770平方米,价值143.22万元。部门及所属预算单位共有公务用4辆,价值104.56万元。单价20万元以上的设备价值125万元。2023年拟采购固定资产约93.50万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

2023年我院共有纳入预算管理的项目2个,分别是:中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费,项目具体情况如下:中央政法转移支付资金。2023年财政预算安排中央政法转移支付资金143万元,该项目主要是合理利用中央政法转移支付资金,缓解办案办公经费紧张、装备不足局面,进一步提高办案经费保障和装备配备标准,提高办案能力,保证办案质量,该项目自2023年1月开始实施,2023年12月开展绩效自评。检察业务综合保障经费。为了保证检察机关业务日常业务工作的顺利开展,2023年省财政安排检察业务综合保障经费50万元,项目经费主要用于弥补检察日常业务工作资金不足,保障机构正常运转和正常履职,该项目自2023年1月开始实施,2023年12月开展绩效自评。


(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。2023年本部门纳入绩效目标管理的项目2个,即中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费。两个项目均开展了部门绩效自评,自评结果均为“优”。我院根据省财政厅及省院相关文件要求,按时限上报自评结果,加强自评结果的应用,将绩效自评结果作为以后年度项目经费支出预算的重要依据。严格按照财政部门的统一要求,对绩效自评情况予以公开。


(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出193万元,其中:一般公共预算项目2个,即中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费,涉及财政支出193万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映广河县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映广河县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映广河县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

31、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

47、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

48、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

49、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

50、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

51、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

52、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

53、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

54、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

55、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

56、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

57、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

58、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

60、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

61、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

62、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

63、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

广河县人民检察院

2023年02月17日


附件:1.广河县人民检察院2023年预算表

2.广河县人民检察院2023年预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,139.29

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

1,038.66

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

78.87

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

53.00



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

72.52



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

1,139.29

本年支出合计

1,243.05





十、上年结转

103.76

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1,243.05

支出总计

1,243.05


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,139.29

   经费拨款

1,139.29

       本年收入合计

1,139.29











十、上年结转

103.76

   财政性资金结转

103.76

       一般公共预算收入结转

103.76

       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

1,243.05


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,243.05

946.29

193.00

103.76

[204]公共安全支出

1,038.66

741.90

193.00

103.76

[20404]检察

1,038.66

741.90

193.00

103.76

[2040401]行政运行

606.94

583.84


23.10

[2040402]一般行政管理事务

273.66


193.00

80.66

[2040450]事业运行

78.04

78.04



[2040499]其他检察支出

80.02

80.02



[208]社会保障和就业支出

78.87

78.87



[20805]行政事业单位养老支出

77.90

77.90



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.90

77.90



[20899]其他社会保障和就业支出

0.97

0.97



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.97

0.97



[210]卫生健康支出

53.00

53.00



[21011]行政事业单位医疗

53.00

53.00



[2101101]行政单位医疗

30.86

30.86



[2101103]公务员医疗补助

22.14

22.14



[221]住房保障支出

72.52

72.52



[22102]住房改革支出

72.52

72.52



[2210201]住房公积金

72.52

72.52




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,139.29

一、本年支出

1,139.29

(一)一般公共预算财政拨款

1,139.29

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

934.90



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

78.87



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

53.00



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

72.52



(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






收  入  总  计

1,139.29

支  出  总  计

1,139.29


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501095]广河县人民检察院

1,139.29

1,139.29

946.29

193.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

1,139.29

946.29

193.00

204

公共安全支出

934.90

741.90

193.00

20404

检察

934.90

741.90

193.00

2040401

行政运行

583.84

583.84


2040402

一般行政管理事务

193.00


193.00

2040450

事业运行

78.04

78.04


2040499

其他检察支出

80.02

80.02


208

社会保障和就业支出

78.87

78.87


20805

行政事业单位养老支出

77.90

77.90


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.90

77.90


20899

其他社会保障和就业支出

0.97

0.97


2089999

其他社会保障和就业支出

0.97

0.97


210

卫生健康支出

53.00

53.00


21011

行政事业单位医疗

53.00

53.00


2101101

行政单位医疗

30.86

30.86


2101103

公务员医疗补助

22.14

22.14


221

住房保障支出

72.52

72.52


22102

住房改革支出

72.52

72.52


2210201

住房公积金

72.52

72.52



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

946.29

825.43

120.86

301

工资福利支出

825.43

825.43


30101

基本工资

289.23

289.23


30102

津贴补贴

211.77

211.77


30103

奖金

34.66

34.66


30107

绩效工资

5.46

5.46


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.90

77.90


30110

职工基本医疗保险缴费

29.21

29.21


30111

公务员医疗补助缴费

22.14

22.14


30112

其他社会保障缴费

2.62

2.62


30113

住房公积金

72.52

72.52


30199

其他工资福利支出

79.92

79.92


302

商品和服务支出

120.86


120.86

30201

办公费

2.99


2.99

30205

水费

0.93


0.93

30206

电费

4.70


4.70

30207

邮电费

5.98


5.98

30208

取暖费

3.54


3.54

30211

差旅费

41.59


41.59

30213

维修(护)费

2.05


2.05

30216

培训费

2.36


2.36

30217

公务接待费

4.43


4.43

30228

工会经费

3.82


3.82

30229

福利费

9.47


9.47

30231

公务用车运行维护费

6.58


6.58

30239

其他交通费用

32.32


32.32

30299

其他商品和服务支出

0.10


0.10


表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501095]广河县人民检察院

34.01


4.43

18.00

11.58


2.36


表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

117.93

77.93

40.00

1

[30201]办公费

15.99

2.99

13.00

2

[30202]印刷费

1.00


1.00

3

[30205]水费

0.93

0.93


4

[30206]电费

4.70

4.70


5

[30207]邮电费

5.98

5.98


6

[30208]取暖费

3.54

3.54


7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

54.59

41.59

13.00

9

[30213]维修(护)费

5.05

2.05

3.00

10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

9.47

9.47


13

[30231]公务用车运行维护费

6.58

6.58


14

[30299]其他商品和服务支出

0.10

0.10


15

[31002]办公设备购置

10.00


10.00


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表


单位名称

广河县人民检察院

联系人

马尚文

联系电话

13993072795

单位职能

依据

中共广河县委办关于广河县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制方案的通知

职能概述

广河县人民检察院是国家的法律监督机关,依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;(四)依照法律规定提起公益诉讼;(五)对诉讼活动实行法律监督;(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;(八)法律规定的其他职权。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容


单位基本信息

直属单位包括


内设职能部门

广河县人民检察院属财政全额拨款的行政单位,由于司法体制改革,广河县人民检察院现改革为五个部,即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

47

53

36

2


单位基本制度建设情况

财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1,101.23

1,101.23

1050.23


103.76

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

1139.29

人员经费

825.43

本级财政安排


公用经费

120.86

其他资金


项目经费

193

收入预算合计

1139.29

支出预算合计

1139.29

其他需要说明的问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=94%

“三公经费”控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

规范

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全


项目支出绩效目标表


预算单位

广河县人民检察院

项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

一级项目名称

基层公检法司转移支付

二级项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其它项目

项目资金(万元)

年度资金总额

143.00

其中:中央补助安排

143.00

省级财政安排

0.00

年度绩效目标

1、监督立案数保证在2件以上;2、入额院领导办理案件数保证在10%以上;3、开展刑事被害人救助数至少保证1次;4、提出刑事抗诉数根据实际情况产生;5、公益诉讼数保证在18件以上;6、省检察院、州检院交办的涉检信访案件办理率、审查批捕案件、审查起诉案件准确率、结案率、公益诉讼结案率、不起诉案件准确率均达到100%;7、提出意见法院采纳率达到95%8、批捕后撤案率保证为0%;9、批捕后不起诉率、起诉后法院判决无罪率、撤回起诉率均控制在1%以内;10、装备采购程序完备,合格率保证100%,配备率达到95%以上,并保证装备保存完整。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

开展刑事被害人救助数

>=1

省检察院、州检察院交办的涉检信访案件办理率

=100%

监督立案数

>=2件

提出刑事抗诉数

根据实际情况

公益诉讼数

>=35

入额院领导办案数

>=25

质量指标

批捕后不起诉率

<=1

装备保存完整性

保存完整

结案率

=100%

审查批捕案件、审查起诉案件准确率

=100%

装备采购合格率

=100%

批捕后撤案率

=0%

公益诉讼结案率

=100%

提出意见法院采纳率

>=95

撤回起诉率

<=1%

起诉后法院判决无罪率

<=1%

装备配置率

>=95%

不起诉案件准确率

=100%

时效指标

装备配置及时性

及时

相关业务办理及时性

及时

成本指标

经济成本指标

办案经费控制率

<=65%

装备成本控制率

>=35%

社会成本指标

办案条件改善情况

有效提高

生态环境成本指标

党建工作开展规律性

规律

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率

<=100%

社会效益指标

提高维稳定护社会和谐

有效提高

办案技术水平

有效提高

生态效益指标

档案管理制度

完善

跨部门协同率(公检法)

协同度高

满意度指标

服务对象满意度指标

侦查监督工作满意度

>=95%

内部员工满意度

>=95%

公诉工作满意度

>=95%

监所检查工作满意度

>=96%

控告申诉抗诉工作满意度

=96


项目支出绩效目标表


预算单位

广河县人民检察院

项目名称

检察业务综合保障经费(本级)

一级项目名称

执法办案费

二级项目名称

检察业务综合保障经费(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其它项目

项目资金(万元)

年度资金总额

50.00

其中:中央补助安排

0.00

省级财政安排

50.00

年度绩效目标

1、组织人员参加培训次数不少于22人次,培训合格率为100%2、开展普法宣传不少于25次3、提供法律咨询不少于20次4、开展业务宣传不少于80次5、执法车辆配备率达到100%,满足执法需求6、办公物品采购合格率达到100%

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

开展普法宣传

>=25次

提供法律咨询

>=20次

开展业务宣传

>=80次

参加培训人次

>=22次

质量指标

相关宣传知晓率

=100%

执法车辆配备率

=100%

办公物品采购合格率

=100%

培训合格率

=100%

时效指标

办公物品采购及时性

及时

执法车辆维保及时性

及时

成本指标

经济成本指标

“三公经费”控制率

<=100%

相关费用报销控制

按照标准执行

社会成本指标

办公条件改善有效性

有效提高

提高维护社会和谐稳定

有效提高

生态环境成本指标

中期规划建设完备程度

完备

效益指标

经济效益指标

支出预算执行率

=100%

社会效益指标

违法违纪情况

=0

生态效益指标

重点工作管理制度健全性

健全

满意度指标

服务对象满意度指标

业务保障工作满意度

满意

业务用车人员满意度

满意






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